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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VIVO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 772 Data de lançamento: 22/02/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DO TELEFONE 9987*1896 6,73 6,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2021 REF CONSUMO DO TELEFONE 9987*1896 6,73
22/02/2021 REF CONSUMO DO TELEFONE 9987*1896 6,73
08/03/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856266 PAGTO. REF. EMPENHO 772/2021 VIVO SA - 9707 6,73
TOTAL 6,73 6,73 6,73
SALDO A PAGAR 0,00