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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JATIR ISTAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7778 Data de lançamento: 17/12/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Cano de ferro pé luminária 8x5 - 200,00 200,00
16.00 Parafuso 60x5/16 - 2,81 45,00
1.00 Suporte ferro luminária - 160,00 160,00
8.00 Dobradiças - Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção na praça central 10,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2021 Cano de ferro pé luminária 8x5 - Parafuso 60x5/16 - Suporte ferro luminária - Dobradiças - Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção na praça central 485,00
17/12/2021 Conforme DANFE Nº 890/038111660; 485,00
21/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7778/2021 JATIR ISTAN - 4197 485,00
TOTAL 485,00 485,00 485,00
SALDO A PAGAR 0,00