| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 7853 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de energia elétrica PRAÇAS competência 12/2021 | 479,47 | 479,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | Referente consumo de energia elétrica PRAÇAS competência 12/2021 | 479,47 | ||
| 20/12/2021 | Referente consumo de energia elétrica PRAÇAS competência 12/2021 | 479,47 | ||
| 27/12/2021 | Pagamento de Empenho 7853/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000230 | 479,47 | ||
| TOTAL | 479,47 | 479,47 | 479,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||