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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7857 Data de lançamento: 20/12/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
48.00 AGUA MINERAL SEM GÁS - 1,50 72,00
12.00 água mineral com gás - 2,00 24,00
2.00 gelo - Finalidade: Ref. aquisição de água para os participantes da caminhada a Nossa Senhora de Fátima no dia 02/12/2021. 8,49 16,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2021 AGUA MINERAL SEM GÁS - água mineral com gás - gelo - Finalidade: Ref. aquisição de água para os participantes da caminhada a Nossa Senhora de Fátima no dia 02/12/2021. 112,98
20/12/2021 Conforme DANFE Nº 001/216; 112,98
21/12/2021 Pagamento de Empenho 7857/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 054460 112,98
TOTAL 112,98 112,98 112,98
SALDO A PAGAR 0,00