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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7860 Data de lançamento: 20/12/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
45.00 Bombona 251g - Finalidade: Ref. aquisição de bombons para dar de natal aos funcionários da sms. 11,96 538,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2021 Bombona 251g - Finalidade: Ref. aquisição de bombons para dar de natal aos funcionários da sms. 538,20
20/12/2021 Conforme DANFE Nº 001/217; 538,20
21/12/2021 Pagamento de Empenho 7860/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 054460 538,20
TOTAL 538,20 538,20 538,20
SALDO A PAGAR 0,00