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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7863 Data de lançamento: 20/12/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CAFÉ NESCAFÉ - 13,99 55,96
1.00 Açúcar cristal 5KG - 24,99 24,99
4.00 Nescafé tradição - 13,99 55,96
3.00 Chá Oetker abacaxi e hortelã - 3,99 11,97
3.00 Chá prenda maça e canela - 3,99 11,97
1.00 Chá camomila - 3,99 3,99
2.00 Chá misto frutas vermelhas - 3,99 7,98
1.00 Cha camomila com maracuja - Finalidade: Ref.aquisição de material de copa e cozinha para a sms. 3,99 3,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2021 CAFÉ NESCAFÉ - Açúcar cristal 5KG - Nescafé tradição - Chá Oetker abacaxi e hortelã - Chá prenda maça e canela - Chá camomila - Chá misto frutas vermelhas - Cha camomila com maracuja - Finalidade: Ref.aquisição de material de copa e cozinha para a sms. 176,81
20/12/2021 Conforme DANFE Nº 001/215; 176,81
21/12/2021 Pagamento de Empenho 7863/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 176,81
TOTAL 176,81 176,81 176,81
SALDO A PAGAR 0,00