| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 7896 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo do telefone 9.9601-6051, 9.9626-0903,9.9626-1198,9.9942-4652,9.9985-8921,9.9632-7172 da secretaria de saude | 298,69 | 298,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | Referente consumo do telefone 9.9601-6051, 9.9626-0903,9.9626-1198,9.9942-4652,9.9985-8921,9.9632-7172 da secretaria de saude | 298,69 | ||
| 20/12/2021 | Referente consumo do telefone 9.9601-6051, 9.9626-0903,9.9626-1198,9.9942-4652,9.9985-8921,9.9632-7172 da secretaria de saude | 298,69 | ||
| 27/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7896/2021 VIVO SA - 9707 | 298,69 | ||
| TOTAL | 298,69 | 298,69 | 298,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||