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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8195 Data de lançamento: 22/12/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Regulador de voltagem - 312,00 312,00
1.00 Rotor alternador - 380,00 380,00
1.00 Escova de partida - 35,00 35,00
1.00 Rolamento 17X35X10 - 45,00 45,00
1.00 Rolamento 17X52X17 - Finalidade: Ref. a peças para conserto em veículo do transporte escolar. 129,00 129,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2021 Regulador de voltagem - Rotor alternador - Escova de partida - Rolamento 17X35X10 - Rolamento 17X52X17 - Finalidade: Ref. a peças para conserto em veículo do transporte escolar. 901,00
22/12/2021 Conforme DANFE Nº 001/155; 901,00
24/12/2021 Pagamento de Empenho 8195/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856438 901,00
TOTAL 901,00 901,00 901,00
SALDO A PAGAR 0,00