| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
| Número do empenho: | 8207 | Data de lançamento: | 22/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Compressor 24V - | 3.767,44 | 3.767,44 |
| 1.00 | FILTRO SECADOR - | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | Gas refrigerante - | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | Oleo p/compressor 1l - Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção da draga | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2021 | Compressor 24V - FILTRO SECADOR - Gas refrigerante - Oleo p/compressor 1l - Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção da draga | 4.217,44 | ||
| 22/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/04045; | 4.217,44 | ||
| 24/12/2021 | Pagamento de Empenho 8207/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.217,44 | ||
| TOTAL | 4.217,44 | 4.217,44 | 4.217,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||