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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ERNESTO CESAR GALERA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8275 Data de lançamento: 28/12/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 Referente meia diária ao funcionário em viagem à Porto Alegre no dia 23/12/2021. 261,00 130,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2021 Referente meia diária ao funcionário em viagem à Porto Alegre no dia 23/12/2021. 130,50
28/12/2021 Referente meia diária ao funcionário em viagem à Porto Alegre no dia 23/12/2021. 130,50
28/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8275/2021 ERNESTO CESAR GALERA - 39 130,50
28/12/2021 PGO INDEVIDO NESTA CONTA. -130,50
13/01/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854467 PAGTO. REF. EMPENHO 8275/2021 ERNESTO CESAR GALERA - 39 130,50
TOTAL 130,50 130,50 130,50
SALDO A PAGAR 0,00