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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CHURRASCARIA LE SORELLE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8319 Data de lançamento: 29/12/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Café - Finalidade: Ref. viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saude no dia 22/12/2021. 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2021 Café - Finalidade: Ref. viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saude no dia 22/12/2021. 10,00
29/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 005/675; 10,00
13/01/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854467 PAGTO. REF. EMPENHO 8319/2021 CHURRASCARIA LE SORELLE - 11640 10,00
TOTAL 10,00 10,00 10,00
SALDO A PAGAR 0,00