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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8330 Data de lançamento: 29/12/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO ANTIPOLEN - 30,00 30,00
1.00 LIMPA AR CONDICIONADO - 40,00 40,00
1.00 Gas refrigerante para automóvel - Finalidade: REf peças para manutenção de veículo da sms. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2021 FILTRO ANTIPOLEN - LIMPA AR CONDICIONADO - Gas refrigerante para automóvel - Finalidade: REf peças para manutenção de veículo da sms. 190,00
29/12/2021 Conforme DANFE Nº 001/04060; 190,00
13/01/2022 Pagamento de Empenho 8330/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854470 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00