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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8351 Data de lançamento: 29/12/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CARTUCHO TONER TN 1060 - 78,00 156,00
3.00 Toner BrotherTN 2370 - 88,00 264,00
1.00 Cartucho HP 60 preto compativel - 123,00 123,00
1.00 Cartucho HP 60 colorido compativel - 130,00 130,00
2.00 CARTUCHO TONER SP3710X - 152,00 304,00
1.00 Kit Rolo Pressor Brother L1254DW - Finalidade: Ref. compra de material de consumo da sms. 165,00 165,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2021 CARTUCHO TONER TN 1060 - Toner BrotherTN 2370 - Cartucho HP 60 preto compativel - Cartucho HP 60 colorido compativel - CARTUCHO TONER SP3710X - Kit Rolo Pressor Brother L1254DW - Finalidade: Ref. compra de material de consumo da sms. 1.142,00
29/12/2021 Conforme DANFE Nº 890/034778265; 890/034806969; 890/034778088; 1.142,00
29/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8351/2021 IVANDRO MEIRELES - 11864 1.142,00
TOTAL 1.142,00 1.142,00 1.142,00
SALDO A PAGAR 0,00