Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1102 |
Data de lançamento: |
24/02/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CARTUCHO TONER CF226X -
Finalidade: Referente aquisição de cartucho/toner para substituição do mesmo na impressora do setor de licitação |
178,00 |
356,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2022 |
CARTUCHO TONER CF226X -
Finalidade: Referente aquisição de cartucho/toner para substituição do mesmo na impressora do setor de licitação |
356,00 |
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24/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/133; |
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356,00 |
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04/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1102/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858135 |
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356,00 |
TOTAL |
356,00 |
356,00 |
356,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.