Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1120 |
Data de lançamento: |
25/02/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente consumo de energia elétrica das ESCOLAS MUNICIPAIS, competência 02/2022 |
179,23 |
179,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2022 |
Referente consumo de energia elétrica das ESCOLAS MUNICIPAIS, competência 02/2022 |
179,23 |
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25/02/2022 |
Conforme Fatura Nº 202201433491; 202201433436; |
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179,23 |
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08/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1120/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856473 |
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179,23 |
TOTAL |
179,23 |
179,23 |
179,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.