Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1124 |
Data de lançamento: |
25/02/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Indústria |
Subfunção: |
Promoção Industrial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente consumo de energia elétrica do BERÇARIO INDUSTRIAL ILUMINAÇÃO EXTERNA, MÓDULO I E II, competência 02/2022 |
181,54 |
181,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2022 |
Referente consumo de energia elétrica do BERÇARIO INDUSTRIAL ILUMINAÇÃO EXTERNA, MÓDULO I E II, competência 02/2022 |
181,54 |
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25/02/2022 |
Conforme Fatura Nº 202201420910; 202201420909; 202201420908; |
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181,54 |
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08/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1124/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858139 |
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181,54 |
TOTAL |
181,54 |
181,54 |
181,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.