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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1149 Data de lançamento: 01/03/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: CONSELHO TUTELAR
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REf. Pagamento Ferias Pagamento Folha Exoneração 01/03/2022 Maelize Hahn dos Santo 0,00 1.416,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2022 REf. Pagamento Ferias Pagamento Folha Exoneração 01/03/2022 Maelize Hahn dos Santo 1.416,94
01/03/2022 Pagamento Folha Exoneração 01/03/2022 Maelize Hahn dos Santo 1.416,94
03/03/2022 Pagamento de Empenho 1149/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.416,94
TOTAL 1.416,94 1.416,94 1.416,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.