Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GUILHERME MARION ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1354 |
Data de lançamento: |
09/03/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Kit reparo LAVA JATO -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LAVA JATO |
290,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2022 |
Kit reparo LAVA JATO -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LAVA JATO |
580,00 |
|
|
09/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/039298246; |
|
580,00 |
|
10/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1354/2022
GUILHERME MARION ME - 12194 |
|
|
580,00 |
TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.