Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1388 |
Data de lançamento: |
10/03/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
3 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
136.00 |
Óleo Diesel Comum -
Finalidade: Ref. a combustível para veículo do transporte escolar. |
5,90 |
802,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2022 |
Óleo Diesel Comum -
Finalidade: Ref. a combustível para veículo do transporte escolar. |
802,40 |
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11/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/1242; |
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802,40 |
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15/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1388/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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802,40 |
TOTAL |
802,40 |
802,40 |
802,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.