Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1407 |
Data de lançamento: |
10/03/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
3 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
Gasolina comum -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS USADAS NAS PRAÇAS E JARDINS |
7,10 |
106,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2022 |
Gasolina comum -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS USADAS NAS PRAÇAS E JARDINS |
106,50 |
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10/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/1226; |
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106,50 |
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15/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1407/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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106,50 |
TOTAL |
106,50 |
106,50 |
106,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.