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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SADI LOPES

Dados do Empenho
Número do empenho: 141 Data de lançamento: 19/01/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.00 Chapa - 25,00 425,00
1.00 TUBO MECÂNICO - 40,00 40,00
16.00 Eletrodo 3,25 - 3,00 48,00
1.50 Mangueira Hidráulica 1/2 2AT - 40,00 60,00
2.00 Conexão FJ 90º 8-8 - Finalidade: Referente aquisição de materiais para aplicação de solda e torno na roçadeira da secretaria 50,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2022 Chapa - TUBO MECÂNICO - Eletrodo 3,25 - Mangueira Hidráulica 1/2 2AT - Conexão FJ 90º 8-8 - Finalidade: Referente aquisição de materiais para aplicação de solda e torno na roçadeira da secretaria 673,00
19/01/2022 Conforme DANFE Nº 890/038493298; 673,00
04/02/2022 Pagamento de Empenho 141/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 673,00
TOTAL 673,00 673,00 673,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.