Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SADI LOPES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
141 |
Data de lançamento: |
19/01/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
17.00 |
Chapa - |
25,00 |
425,00 |
1.00 |
TUBO MECÂNICO - |
40,00 |
40,00 |
16.00 |
Eletrodo 3,25 - |
3,00 |
48,00 |
1.50 |
Mangueira Hidráulica 1/2 2AT - |
40,00 |
60,00 |
2.00 |
Conexão FJ 90º 8-8 -
Finalidade: Referente aquisição de materiais para aplicação de solda e torno na roçadeira da secretaria |
50,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2022 |
Chapa - TUBO MECÂNICO - Eletrodo 3,25 - Mangueira Hidráulica 1/2 2AT - Conexão FJ 90º 8-8 -
Finalidade: Referente aquisição de materiais para aplicação de solda e torno na roçadeira da secretaria |
673,00 |
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19/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/038493298; |
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673,00 |
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04/02/2022 |
Pagamento de Empenho 141/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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673,00 |
TOTAL |
673,00 |
673,00 |
673,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.