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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1421 Data de lançamento: 11/03/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Salario Educacao Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS - 18,89 302,24
10.00 Vassoura nylon c/ cabo - 12,78 127,80
20.00 Saco de lixo 100l - 10,22 204,40
20.00 Saco de lixo 30l - 8,46 169,20
5.00 Escova sanitária - Finalidade: Ref. a produtos de limpeza para uso na escola. 12,99 64,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2022 PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS - Vassoura nylon c/ cabo - Saco de lixo 100l - Saco de lixo 30l - Escova sanitária - Finalidade: Ref. a produtos de limpeza para uso na escola. 868,59
16/03/2022 Conforme DANFE Nº 001/249; 868,59
23/03/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850599 PAGTO. REF. EMPENHO 1421/2022 MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523 868,59
TOTAL 868,59 868,59 868,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.