Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MARIO LUIZ SOSTEMEIER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1425 |
Data de lançamento: |
11/03/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços -
Finalidade: Referente a prestação de serviço para concerto da parte elétrica do Caminhão L1620 placa INO7001 |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2022 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços -
Finalidade: Referente a prestação de serviço para concerto da parte elétrica do Caminhão L1620 placa INO7001 |
90,00 |
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11/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/006; |
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90,00 |
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16/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1425/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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90,00 |
TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.