Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1465 |
Data de lançamento: |
15/03/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
VENLAFAXINA 37,5MG - |
24,57 |
245,70 |
10.00 |
QUETIAPINA 25 MG - |
12,76 |
127,60 |
5.00 |
APTAMIL 1 800G - |
40,30 |
201,50 |
2.00 |
Colidis GOTAS -
Finalidade: REF LEITE E MEDICAMENTO PARA PACIENTE IVANA M.DE MELO,MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DEJANIRA SAÚDE PROVENSI DA SMS. |
92,05 |
184,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2022 |
VENLAFAXINA 37,5MG - QUETIAPINA 25 MG - APTAMIL 1 800G - Colidis GOTAS -
Finalidade: REF LEITE E MEDICAMENTO PARA PACIENTE IVANA M.DE MELO,MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DEJANIRA SAÚDE PROVENSI DA SMS. |
758,90 |
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15/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/284; |
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758,90 |
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16/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1465/2022
JOSE VIONE E CIA LTDA - 12982 |
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758,90 |
TOTAL |
758,90 |
758,90 |
758,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.