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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1483 Data de lançamento: 15/03/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA NÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DONAREM RETARD 150 MG - 117,69 117,69
1.00 SALMETEROL + FLUTICASONA 50/250 MCG - 81,98 81,98
2.00 ANAFRANIL SR 75 MG - 78,30 156,60
1.00 ESOMEPRAZOL magnésio 20 MG - 49,99 49,99
1.00 Vensate LP 150 mg - 92,64 92,64
1.00 Vensate LP 37,5 mg - 27,90 27,90
1.00 wellbutrim XL 150 mg - Finalidade: Ref medicamentos para Ana Gregorio, Regina Gregório e Vanessa Pagnussatt paciente da sms. 78,94 78,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2022 DONAREM RETARD 150 MG - SALMETEROL + FLUTICASONA 50/250 MCG - ANAFRANIL SR 75 MG - ESOMEPRAZOL magnésio 20 MG - Vensate LP 150 mg - Vensate LP 37,5 mg - wellbutrim XL 150 mg - Finalidade: Ref medicamentos para Ana Gregorio, Regina Gregório e Vanessa Pagnussatt paciente da sms. 605,74
15/03/2022 Conforme DANFE Nº 001/023676; 605,74
16/03/2022 Pagamento de Empenho 1483/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 605,74
TOTAL 605,74 605,74 605,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.