Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1538 |
Data de lançamento: |
18/03/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços -
Finalidade: Ref serviços de manutenção e instalação elétrica no posto de saúde. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2022 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços -
Finalidade: Ref serviços de manutenção e instalação elétrica no posto de saúde. |
150,00 |
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18/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/015; |
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150,00 |
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22/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1538/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854574 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.