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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1556 Data de lançamento: 22/03/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Pagamento folha mes de Pagamento Exoneração Angelica de Oliveira 22/03/2022. 0,00 147,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2022 Pagamento folha mes de Pagamento Exoneração Angelica de Oliveira 22/03/2022. 147,96
22/03/2022 Folha Exoneração Angelica de Oliveira 22/03/2022. 147,96
28/03/2022 Pagamento de Empenho 1556/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854566 147,96
TOTAL 147,96 147,96 147,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.