Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1561 |
Data de lançamento: |
22/03/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GLP - P13 -
Finalidade: Ref material de consumo para sms. |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2022 |
GLP - P13 -
Finalidade: Ref material de consumo para sms. |
140,00 |
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22/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/039586348; |
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140,00 |
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23/03/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854581
PAGTO. REF. EMPENHO 1561/2022
VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME - 10815 |
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140,00 |
TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.