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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIO LUIZ SOSTEMEIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1587 Data de lançamento: 22/03/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Comutador de ignição - 160,00 160,00
4.00 Lâmpada 1141 - 7,00 28,00
7.00 Terminal Capacitor Pequeno - 1,50 10,50
5.00 Fuzivel - Finalidade: Referente a aquisição de peças para a manutenção da parte eletrica da strada placa AMI8875 da secretaria 2,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2022 Comutador de ignição - Lâmpada 1141 - Terminal Capacitor Pequeno - Fuzivel - Finalidade: Referente a aquisição de peças para a manutenção da parte eletrica da strada placa AMI8875 da secretaria 208,50
22/03/2022 Conforme DANFE Nº 890/039492236; 208,50
24/03/2022 Pagamento de Empenho 1587/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 208,50
TOTAL 208,50 208,50 208,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.