Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1595 |
Data de lançamento: |
23/03/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Disco de corte -
Finalidade: Referente aquisição de material para realizar manutenção do campo socity |
4,90 |
9,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2022 |
Disco de corte -
Finalidade: Referente aquisição de material para realizar manutenção do campo socity |
9,80 |
|
|
23/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/276635; |
|
9,80 |
|
24/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1595/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
9,80 |
TOTAL |
9,80 |
9,80 |
9,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.