Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1610 |
Data de lançamento: |
24/03/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços -
Finalidade: Ref. a instalação de câmera de ré em veículo do transporte escolar. |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2022 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços -
Finalidade: Ref. a instalação de câmera de ré em veículo do transporte escolar. |
250,00 |
|
|
29/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000269; |
|
250,00 |
|
04/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1610/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856491 |
|
|
250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.