Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1870 |
Data de lançamento: |
25/03/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Sacola plástica branca grande - |
88,00 |
264,00 |
3.00 |
Sacola plástica branca pequena -
Finalidade: Ref material para expediente da farmácia da ubs. |
52,00 |
156,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2022 |
Sacola plástica branca grande - Sacola plástica branca pequena -
Finalidade: Ref material para expediente da farmácia da ubs. |
420,00 |
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29/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/00256; |
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420,00 |
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04/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1870/2022
MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523 |
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420,00 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.