Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1947 |
Data de lançamento: |
30/03/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
68.00 |
Rolamento 6204 - |
9,50 |
646,00 |
35.00 |
RETENTOR 131 - |
3,50 |
122,50 |
5.00 |
Abraçadeira NYLON - |
0,60 |
3,00 |
54.00 |
Contra pino - |
0,45 |
24,30 |
150.00 |
Porca auto travante 8mm - |
0,30 |
45,00 |
150.00 |
Parafuso FENDA -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PLANTADEIRA VENCE TUDO |
1,15 |
172,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/03/2022 |
Rolamento 6204 - RETENTOR 131 - Abraçadeira NYLON - Contra pino - Porca auto travante 8mm - Parafuso FENDA -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PLANTADEIRA VENCE TUDO |
1.013,30 |
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30/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000277094; 001/000276876; |
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1.013,30 |
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04/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1947/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.013,30 |
TOTAL |
1.013,30 |
1.013,30 |
1.013,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.