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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2013 Data de lançamento: 01/04/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Folha Ferias Indenizadas Ref.folha Exoneração Aline Giovanella dos Santos 28/03/22. 0,00 1.003,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2022 Folha Ferias Indenizadas Ref.folha Exoneração Aline Giovanella dos Santos 28/03/22. 1.003,15
01/04/2022 Ref.folha Exoneração Aline Giovanella dos Santos 28/03/22. 1.003,15
29/04/2022 Pagamento de Empenho 2013/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.003,15
TOTAL 1.003,15 1.003,15 1.003,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.