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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2038 Data de lançamento: 01/04/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA NÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAROXETINA 12,5MG - 61,30 61,30
1.00 DUSPATALIN 200MG 30CP - Finalidade: REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE JENIFER SCHAVETOCK DA SMS. 137,80 137,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2022 PAROXETINA 12,5MG - DUSPATALIN 200MG 30CP - Finalidade: REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE JENIFER SCHAVETOCK DA SMS. 199,10
04/04/2022 Conforme DANFE Nº 01/023768; 199,10
06/04/2022 Pagamento de Empenho 2038/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 199,10
TOTAL 199,10 199,10 199,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.