Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2038 |
Data de lançamento: |
01/04/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAROXETINA 12,5MG - |
61,30 |
61,30 |
1.00 |
DUSPATALIN 200MG 30CP -
Finalidade: REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE JENIFER SCHAVETOCK DA SMS. |
137,80 |
137,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2022 |
PAROXETINA 12,5MG - DUSPATALIN 200MG 30CP -
Finalidade: REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE JENIFER SCHAVETOCK DA SMS. |
199,10 |
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04/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 01/023768; |
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199,10 |
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06/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2038/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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199,10 |
TOTAL |
199,10 |
199,10 |
199,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.