Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2045 |
Data de lançamento: |
01/04/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.82 |
CORRENTE PARA MOTOSERRA -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MOTOSERRA |
78,00 |
63,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2022 |
CORRENTE PARA MOTOSERRA -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MOTOSERRA |
63,96 |
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01/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/000277093; |
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63,96 |
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13/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2045/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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63,96 |
TOTAL |
63,96 |
63,96 |
63,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.