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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2056 Data de lançamento: 01/04/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA NÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LEITE NINHO FASES - Finalidade: REF LEITE PARA O PACIENTE CESAR J.R.MARQUES DA SMS. 35,09 70,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2022 LEITE NINHO FASES - Finalidade: REF LEITE PARA O PACIENTE CESAR J.R.MARQUES DA SMS. 70,18
04/04/2022 Conforme DANFE Nº 01/023858; 70,18
06/04/2022 Pagamento de Empenho 2056/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 70,18
TOTAL 70,18 70,18 70,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.