Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2082 |
Data de lançamento: |
05/04/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
Referente meia diária ao funcionário em viagem à Porto Alegre, no dia 01/04, para buscar os vereadores Joarez e Fernando no aeroporto Salgado Filho. |
287,10 |
143,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2022 |
Referente meia diária ao funcionário em viagem à Porto Alegre, no dia 01/04, para buscar os vereadores Joarez e Fernando no aeroporto Salgado Filho. |
143,55 |
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05/04/2022 |
Referente meia diária ao funcionário em viagem à Porto Alegre, no dia 01/04, para buscar os vereadores Joarez e Fernando no aeroporto Salgado Filho.
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143,55 |
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07/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2082/2022
GILMAR MORGAN - 1875 |
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143,55 |
TOTAL |
143,55 |
143,55 |
143,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.