Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LIDIANE TATSCH SOMAVILLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2125 |
Data de lançamento: |
05/04/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SUPORTE DE PAREDE -
Finalidade: Ref. a suporte para televisão da escola. |
27,90 |
27,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2022 |
SUPORTE DE PAREDE -
Finalidade: Ref. a suporte para televisão da escola. |
27,90 |
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05/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/054; |
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27,90 |
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08/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2125/2022
LIDIANE TATSCH SOMAVILLA - 12958 |
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27,90 |
TOTAL |
27,90 |
27,90 |
27,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.