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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2173 Data de lançamento: 08/04/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
126.00 Fio aparador silicone 3,5 - Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção da maquina de corta grama 2,80 352,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2022 Fio aparador silicone 3,5 - Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção da maquina de corta grama 352,80
08/04/2022 Conforme DANFE Nº 890/039891473; 352,80
13/04/2022 Pagamento de Empenho 2173/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 352,80
TOTAL 352,80 352,80 352,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.