Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VALDIR PAULO GEHM DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2182 |
Data de lançamento: |
08/04/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Almoço -
Finalidade: REF. 1 ALMOÇO PARA GILMAR MORGAN , REF. VIAGEM PARA CARAZINHO BUSCAR PEÇAS |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2022 |
Almoço -
Finalidade: REF. 1 ALMOÇO PARA GILMAR MORGAN , REF. VIAGEM PARA CARAZINHO BUSCAR PEÇAS |
35,00 |
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08/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/011920; |
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35,00 |
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13/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2182/2022
VALDIR PAULO GEHM DOS SANTOS ME - 11262 |
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35,00 |
TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.