Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ESTANCIA GRILL, JUAREZ CAPELLARO. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2189 |
Data de lançamento: |
08/04/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Almoço -
Finalidade: Ref viagem a Passo Fundo com ida na 6 CRS no dia 06/04/2022 para curso da vigilância em saúde e sanitária. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2022 |
Almoço -
Finalidade: Ref viagem a Passo Fundo com ida na 6 CRS no dia 06/04/2022 para curso da vigilância em saúde e sanitária. |
35,00 |
|
|
11/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 69797; |
|
35,00 |
|
19/04/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854531
PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2022
ESTANCIA GRILL, JUAREZ CAPELLARO. - 2316 |
|
|
35,00 |
TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.