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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2200 Data de lançamento: 11/04/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Café iguaçu 160g - 13,65 27,30
2.00 CAFÉ NESCAFÉ SUAVE 230G - 16,79 33,57
3.00 Café BOM JESUS VACUO TRADICIONAL - 14,89 44,67
3.00 FILTRO DE CAFÉ 102 - 5,99 17,97
3.00 Açúcar 2 KG - 14,55 43,65
3.00 Chá de erva doce - 5,42 16,26
3.00 Chá de hortela - 5,88 17,64
3.00 Chá Endro 15g - 5,99 17,97
4.00 Erva Mate - 14,49 57,96
2.00 Erva Mate sem açucar - 14,90 29,80
6.00 Suco de uva litro - 5,89 35,34
4.00 Bolacha salgada - 8,89 35,56
2.00 Café bom jesus vacuo - 14,89 29,78
2.00 FILTRO DE CAFÉ - 8,55 17,10
2.00 Acúcar 2kg gasparin - Finalidade: ref. aquisição de material de copa e cozinha para os grupos de convivência do CRAS 11,89 23,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2022 Café iguaçu 160g - CAFÉ NESCAFÉ SUAVE 230G - Café BOM JESUS VACUO TRADICIONAL - FILTRO DE CAFÉ 102 - Açúcar 2 KG - Chá de erva doce - Chá de hortela - Chá Endro 15g - Erva Mate - Erva Mate sem açucar - Suco de uva litro - Bolacha salgada - Café bom jesus vacuo - FILTRO DE CAFÉ - Acúcar 2kg gasparin - Finalidade: ref. aquisição de material de copa e cozinha para os grupos de convivência do CRAS 448,35
11/04/2022 Conforme DANFE Nº 001/258; 001/259; 448,35
18/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2200/2022 MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523 448,35
TOTAL 448,35 448,35 448,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.