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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2277 Data de lançamento: 19/04/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
106.00 Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: Referente aos km rodados para a prestação do serviço para manutenção da câmara de videomonitoramento 07, localizada na Rua Maximino x Rua Hércules Pasinato 7,39 783,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2022 Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: Referente aos km rodados para a prestação do serviço para manutenção da câmara de videomonitoramento 07, localizada na Rua Maximino x Rua Hércules Pasinato 783,34
19/04/2022 Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: Referente aos km rodados para a prestação do serviço para manutenção da câmara de videomonitoramento 07, localizada na Rua Maximino x Rua Hércules Pasinato 783,34
20/04/2022 Pagamento de Empenho 2277/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 783,34
TOTAL 783,34 783,34 783,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.