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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 2278 Data de lançamento: 19/04/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 REFIL DE TINTA 544 PRETO ORIGINAL - 25,75 128,75
5.00 REFIL DE TINTA 544 MAGENTA ORIGINAL - 49,75 248,75
5.00 REFIL DE TINTA 544 CIANO ORIGINAL - 49,75 248,75
5.00 REFIL DE TINTA 544 AMARELO ORIGINAL - 49,75 248,75
5.00 CARTUCHO TONER COMP.TN 2370/660 2.6K - 63,00 315,00
5.00 CARTUCHO TONER COMP. TN 1060/ TN 1000 - 57,80 289,00
5.00 CARTUCHO DE TINTA 122 PRETO ORIGINAL - 66,66 333,30
5.00 CARTUCHO DE TINTA 60 PRETO ORIGINAL - 120,68 603,40
5.00 CARTUCHO TONER COMP. SP3710X 7K BK - Finalidade: Aquisição de Folhas de Ofício, Cartucho de Toner, Cartucho de Tinta e Refil de Tinta Para as Secretarias Municipais de Alto Alegre/RS 138,50 692,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2022 REFIL DE TINTA 544 PRETO ORIGINAL - REFIL DE TINTA 544 MAGENTA ORIGINAL - REFIL DE TINTA 544 CIANO ORIGINAL - REFIL DE TINTA 544 AMARELO ORIGINAL - CARTUCHO TONER COMP.TN 2370/660 2.6K - CARTUCHO TONER COMP. TN 1060/ TN 1000 - CARTUCHO DE TINTA 122 PRETO ORIGINAL - CARTUCHO DE TINTA 60 PRETO ORIGINAL - CARTUCHO TONER COMP. SP3710X 7K BK - Finalidade: Aquisição de Folhas de Ofício, Cartucho de Toner, Cartucho de Tinta e Refil de Tinta Para as Secretarias Municipais de Alto Alegre/RS 3.108,20
05/05/2022 Conforme DANFE Nº 001/022; 3.108,20
10/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2278/2022 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 13305 3.108,20
TOTAL 3.108,20 3.108,20 3.108,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.