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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANDERSON VOLPI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2287 Data de lançamento: 19/04/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 CARTUCHO TONER COMP. CB435/436A/285A/278A - 34,00 850,00
6.00 CARTUCHO TONER COMP. Q549/7553A - 67,00 402,00
3.00 CARTUCHO TONER COMP. Q2612A - Finalidade: Aquisição de Folhas de Ofício, Cartucho de Toner, Cartucho de Tinta e Refil de Tinta Para as Secretarias Municipais de Alto Alegre/RS 57,00 171,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2022 CARTUCHO TONER COMP. CB435/436A/285A/278A - CARTUCHO TONER COMP. Q549/7553A - CARTUCHO TONER COMP. Q2612A - Finalidade: Aquisição de Folhas de Ofício, Cartucho de Toner, Cartucho de Tinta e Refil de Tinta Para as Secretarias Municipais de Alto Alegre/RS 1.423,00
13/05/2022 Conforme DANFE Nº 001/2712; 1.423,00
07/06/2022 Pagamento de Empenho 2287/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.423,00
TOTAL 1.423,00 1.423,00 1.423,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.