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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 2290 Data de lançamento: 19/04/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 REFIL DE TINTA 544 PRETO ORIGINAL - 25,75 103,00
4.00 REFIL DE TINTA 544 MAGENTA ORIGINAL - 49,75 199,00
4.00 REFIL DE TINTA 544 CIANO ORIGINAL - 49,75 199,00
4.00 REFIL DE TINTA 544 AMARELO ORIGINAL - 49,75 199,00
4.00 CARTUCHO DE TINTA 662 PRETO ORIGINAL - 50,95 203,80
4.00 CARTUCHO DE TINTA 662 COLORIDO ORIGINAL - 67,66 270,64
4.00 CARTUCHO TONER COMP.TN 2370/660 2.6K - Finalidade: Aquisição de Folhas de Ofício, Cartucho de Toner, Cartucho de Tinta e Refil de Tinta Para as Secretarias Municipais de Alto Alegre/RS 63,00 252,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2022 REFIL DE TINTA 544 PRETO ORIGINAL - REFIL DE TINTA 544 MAGENTA ORIGINAL - REFIL DE TINTA 544 CIANO ORIGINAL - REFIL DE TINTA 544 AMARELO ORIGINAL - CARTUCHO DE TINTA 662 PRETO ORIGINAL - CARTUCHO DE TINTA 662 COLORIDO ORIGINAL - CARTUCHO TONER COMP.TN 2370/660 2.6K - Finalidade: Aquisição de Folhas de Ofício, Cartucho de Toner, Cartucho de Tinta e Refil de Tinta Para as Secretarias Municipais de Alto Alegre/RS 1.426,44
05/05/2022 Conforme DANFE Nº 001/025; 1.426,44
09/05/2022 Pagamento de Empenho 2290/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.426,44
TOTAL 1.426,44 1.426,44 1.426,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.