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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 2292 Data de lançamento: 19/04/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 REFIL DE TINTA 544 PRETO ORIGINAL - 25,75 77,25
3.00 REFIL DE TINTA 544 MAGENTA ORIGINAL - 49,75 149,25
3.00 REFIL DE TINTA 544 CIANO ORIGINAL - 49,75 149,25
3.00 REFIL DE TINTA 544 AMARELO ORIGINAL - 49,75 149,25
9.00 CARTUCHO TONER COMP. CF226X - 70,00 630,00
3.00 CARTUCHO DE TINTA 664 PRETO ORIGINAL - 54,16 162,48
3.00 CARTUCHO DE TINTA 664 COLORIDO ORIGINAL - 66,00 198,00
3.00 CARTUCHO TONER COMP. W1105 A - Finalidade: Aquisição de Folhas de Ofício, Cartucho de Toner, Cartucho de Tinta e Refil de Tinta Para as Secretarias Municipais de Alto Alegre/RS 107,36 322,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2022 REFIL DE TINTA 544 PRETO ORIGINAL - REFIL DE TINTA 544 MAGENTA ORIGINAL - REFIL DE TINTA 544 CIANO ORIGINAL - REFIL DE TINTA 544 AMARELO ORIGINAL - CARTUCHO TONER COMP. CF226X - CARTUCHO DE TINTA 664 PRETO ORIGINAL - CARTUCHO DE TINTA 664 COLORIDO ORIGINAL - CARTUCHO TONER COMP. W1105 A - Finalidade: Aquisição de Folhas de Ofício, Cartucho de Toner, Cartucho de Tinta e Refil de Tinta Para as Secretarias Municipais de Alto Alegre/RS 1.837,56
05/05/2022 Conforme DANFE Nº 001/024; 1.837,56
09/05/2022 Pagamento de Empenho 2292/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.837,56
TOTAL 1.837,56 1.837,56 1.837,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.