Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2325 |
Data de lançamento: |
25/04/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Placa 3x1
Finalidade: ref. aquisição de placa CRAS |
670,00 |
670,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2022 |
Placa 3x1
Finalidade: ref. aquisição de placa CRAS |
670,00 |
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25/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040198270; |
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670,00 |
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03/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2325/2022
LUIZ DANIEL OLLIARI - 12397 |
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670,00 |
TOTAL |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.