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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2609 Data de lançamento: 26/04/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ESPONJA 13,90 13,90
4.00 AROMATIZADOR LÍQUIDO 15,90 63,60
2.00 ÁLCOOL 70 % LIQUIDO 5l 70,00 140,00
1.00 PAPEL TOALHA 12x02x55 62,00 62,00
1.00 Mekal DC 300 5L Finalidade: Ref material de limpeza para sms. 95,00 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2022 ESPONJA AROMATIZADOR LÍQUIDO ÁLCOOL 70 % LIQUIDO 5l PAPEL TOALHA 12x02x55 Mekal DC 300 5L Finalidade: Ref material de limpeza para sms. 374,50
26/04/2022 Conforme DANFE Nº 001/18838; 374,50
03/05/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854550 PAGTO. REF. EMPENHO 2609/2022 WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571 374,50
TOTAL 374,50 374,50 374,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.