Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2609 |
Data de lançamento: |
26/04/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ESPONJA |
13,90 |
13,90 |
4.00 |
AROMATIZADOR LÍQUIDO |
15,90 |
63,60 |
2.00 |
ÁLCOOL 70 % LIQUIDO 5l |
70,00 |
140,00 |
1.00 |
PAPEL TOALHA 12x02x55 |
62,00 |
62,00 |
1.00 |
Mekal DC 300 5L
Finalidade: Ref material de limpeza para sms. |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2022 |
ESPONJA AROMATIZADOR LÍQUIDO ÁLCOOL 70 % LIQUIDO 5l PAPEL TOALHA 12x02x55 Mekal DC 300 5L
Finalidade: Ref material de limpeza para sms. |
374,50 |
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26/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/18838; |
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374,50 |
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03/05/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854550
PAGTO. REF. EMPENHO 2609/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571 |
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374,50 |
TOTAL |
374,50 |
374,50 |
374,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.